Examinando por Materia "Audit"
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Publicación Acceso abierto Auditoria de seguridad informática a los servidores públicos de Mediacommerce S.A.(Universidad Católica de Pereira, 2011) Echeverry Matías, DanielEn este trabajo se plantea todo el proceso de auditoría de seguridad informática a los servidores públicos de la empresa Media Commerce Telecomunicaciones, con el fin de evaluar el estado actual de la infraestructura tecnológica de la compañía, buscando posibles fallos o malas prácticas que pongan en riesgo la integridad y seguridad de la información. /Abstract: This paper presents the whole process of security auditing informatics to public servers of Media Commerce Telecommunications Company, in order to assess the current state of technological infrastructure of the company, looking for possible failures or bad practices that jeopardize the integrity and security.Publicación Acceso abierto Estructura del programa de fiscalización de impuestos municipales para la secretaria de hacienda y administrativa, área de división de impuestos.(Universidad Católica de Pereira, 2011) Castaño Cardona, Cristian CamiloEn el presente documento se encuentra creado la Estructura del programa de fiscalización de impuestos municipales para la secretaria de hacienda y administrativa, área de division de impuestos, el cual está compuesto por el manual de funciones de este cargo y los procedimientos que le corresponden a cada área. Con el fin de conocer optimizar todos los procesos. /Abstract: This document is created the program Structure control of municipal Taxes for the ministry of finance and administration, tax division area, which consists of the operating functions of this position and the procedures that apply to each area. To understand and optimize all processes.Publicación Acceso abierto Manual de Procesos y Procedimientos de las actividades desarrollas en Auditoría y Control Interno de C.I Nicole S.A.S.(2012-08-13) Restrepo Duque, ValentinaEl trabajo de práctica en C.I Nicole S.A.S se realizó con el propósito de contribuir con un manual de procesos y procedimientos en el área de Costos y Contraloría, y así mismo resaltar la importancia de tener sistemas de control y de auditoria interna. Este manual, es importante en la organización porque dará a conocer a todos los trabajadores de forma escrita las funciones y procedimientos del área de Costos y Contraloría. /Abstract: The practical work of C.I Nicole S.A.S was performed with the purpose of contributing to a manual process and procedures in the field of Costs and Comptroller, and likewise highlight the importance of control systems and internal audit. This guide book is important because the organization will announce to all employees in writing the roles and procedures of Cost and Control area.Publicación Restringido Plan estratégico para la optimización de flujos y canales de comunicación Ingenio Risaralda S.A.(Universidad Católica de Pereira, 2016-06-22) Hernández Betancourth, YorleniRESUMEN: Este trabajo de práctica consiste en realizar un diagnóstico por medio de una auditoria de comunicación interna (aci), que determine los problemas de comunicación interna del ingenio risaralda s.a., y a partir de allí diseñar un plan estratégico que permita propender por mejoramiento de la comunicación interna de la empresa. ABSTRACT: This work practice is to make a diagnosis by means of an audit of internal communication ( aci ), which determine the internal communication problems risaralda sa genius , and from there develop a strategic plan to incline by improving internal communication of the companyPublicación Acceso abierto Propuesta de mejora del proceso auditor ejercido por la contraloría general de Risaralda a partir del diagnóstico interno.(Universidad Católica de Pereira, 2009) García Salazar, Mariluz; Velásquez Saldarriaga, SalvadorLa propuesta de mejoramiento planteada en este informe, es desarrollada a través de la formulación de un diagnostico interno, a los procesos del grupo de control fiscal integrado de la contraloria general del risaralda, por medio del análisis de aspectos históricos, de la experiencia, conceptos y opiniones de los actores que desarrollan las diferentes labores. diagnostico que permitió identificar las fortalezas y debilidades del proceso auditor desarrollado por el GCFI y así plantear una propuesta de mejoramiento desde la estructura del mismo proceso, unas conclusiones y recomendaciones. /Abstract: The improvement proposition described in this report, have been developed through the formulation of an internal diagnosis to the fiscal, control group processes of the contraloria general del risaralda, through the analysis of historical aspects, the experience, concepts and opinions of the actors who develop the job. diagnosis that allowed identify the fortresses and weaknesses of the auditor process developed by the GCFI and through this way raise an offer to improve from the process structure, conclusions and recommendations..